时间:2025-02-25 15:42:08
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他资金绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
雷火体育官方网站,成立于2022年7月,由原湖南建工集团、湖南交水建集团与湖南发展集团部分子公司合并组建而成。业务范围包括房屋建筑施工、路桥市政建设施工、水利水运港口码头建设施工,能源环保基础设施建设施工,工程建筑勘察设计咨询和智慧建筑,房地产,服务自身的产业投资及金融业务。所属单位湖南建筑高级技工学校(湖南建筑中等职业学校)是由湖南省人力资源和社会保障厅主管,雷火体育官方网站,主办,省内唯一一所全日制重点建筑类高级技工学校,为公益二类事业单位,主要从事中职、技工教育。
(二)机构设置。
雷火体育官方网站,由集团总部和20家二级子企业等组成(湖南建工集团有限公司、湖南省第六工程有限公司、湖南省工业设备安装有限公司、湖南建工地产投资有限公司、湖南路桥建设集团有限责任公司等)。纳入部门预算的为雷火体育官方网站,本级和湖南建筑高级技工学校,其中湖南建筑高级技工学校为财政拨款事业单位,内设7个党政管理机构,8个教学教辅机构,3个群团、纪检机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、雷火体育官方网站,本级
2、湖南建筑高级技工学校
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算7661.62万元,其中,一般公共预算拨款4488.09万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入795万元,事业单位经营收入530万元。收入较去年增加(增加)758.92万元,主要是主要一是一般公共预算拨款增加17万元(提前编入部门预算的省级教育资金60万元,部门预算清理收回43万元),二是上年结转结余一般公共预算拨款增加741.92万元(年中追加的专项资金)。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算7661.62万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育支出5202.6万元,社会保障和就业支出1232万元,卫生健康支出150万元,资源勘探工业信息等支出806.01万元,住房保障支出271万元。支出较去年增加758.92万元,主要原因是专业转型、新专业开设及教育质量提升等支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算6336.62万元,其中,教育支出4050.6万元,占63.92%;社会保障和就业支出1074万元,占26.51%;卫生健康支出135万元,占2.13%;资源勘探工业信息等支出806.01万元,占12.72%;住房保障支出271万元,占4.28%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数4058.09万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算2278.53万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其中教育支出1415.31万元,主要用于学生奖助学金发放、学校日常维修维护费用开支、学校安全整改与教学工作室建设、学校一体化建设网络项目改造工程等;其他就业补助支出55.21万元,主要用于教学及在校学生实训使用的专业材料及专业设备购置。资源勘探电力信息等支出808.01万元,主要用于信息化软件服务采购、财税咨询等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2025年本部门本级、湖南建筑高级技工学校等2家行政事业单位的运行经费0万元,本部门下的学校为公益二类事业单位,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级、湖南建筑高级技工学校等2家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算持平,主要是落实财政“过紧日子”的要求,切实压缩“三公”经费,不从一般公共预算拨款中安排“三公”经费。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算4万元,拟召开10次会议,人数100人,内容为事业单位教职工参加学术交流活动会议、学校发展专项会议等;培训费预算7万元,拟开展20次培训,人数200人,内容为事业单位在职教职工继续教育培训、“双师型”教师培训、班主任培训等。
本单位会议费、培训费由纳入专户管理的非税收入资金安排。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额430万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算430万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5813.09万元,其中,基本支出5383.09万元,项目支出430万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2025年部门预算表
(见附件)
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